Lyft Inc. (LYFT) 在2024年第三季度財報電話會議上報告了穩健的業績表現,首席執行官David Risher和首席財務官Erin Brewer強調,總預訂額同比增長16%,超過41億美元。公司活躍用戶增長9%,乘車頻率上升6%。收入大幅增長,超過15億美元,較去年同期增長32%。儘管取得這些積極結果,Lyft報告GAAP淨虧損1240萬美元,其中包括重組費用。公司仍致力於輕資產模式,並正為將自動駕駛車輛(AV)整合到其服務中做準備。
要點摘要
- Lyft總預訂額超過41億美元,同比增長16%。
- 活躍用戶增長9%,乘車頻率上升6%。
- 收入超過15億美元,同比增長32%。
- 公司在2024年推出了33項新產品和功能。
- 與Mobileye、Nexar和May Mobility的合作旨在增強Lyft的自動駕駛服務。
- 公司報告GAAP淨虧損1240萬美元,但第三季度產生2.43億美元自由現金流。
- Lyft計劃過渡到以淨股份結算的股票薪酬,以管理股東稀釋。
公司展望
- Lyft預計第四季度總預訂額同比增長15%至17%。
- 第四季度調整後EBITDA預計約為1億至1.05億美元。
- 修訂後的全年展望預期自由現金流將超過6.5億美元。
- 公司專注於流動性、盈利增長和股東回報。
利空亮點
- 第三季度GAAP淨虧損報告為1240萬美元,包括重組費用。
- 預計第四季度保險成本將增加5000萬美元。
利好亮點
- Lyft的Price Lock功能擁有超過20萬活躍通行證,導致乘車頻率增加。
- Lyft Media平台報告應用內廣告同比增長近3倍。
- 司機工作時數達到歷史新高,對Lyft的偏好超過競爭對手12個百分點。
- Lyft在加拿大的業務蓬勃發展,多倫多成為關鍵市場。
未達預期
- 第三季度每次乘車總預訂額因季節性變化和高峰時段定價下降而減少。
- 總激勵成本為2.74億美元,為六個季度以來的最低百分比。
問答環節亮點
- 首席執行官David Risher強調輕資產模式,140萬司機擁有自己的車輛。
- 公司專注於提高用戶的乘車頻率,平均每月三次乘車。
- Lyft期待在2025年加強投資者溝通,計劃在主要城市舉辦活動。
Lyft對未來保持樂觀,特別是將自動駕駛車輛整合到其平台以及與DoorDash的合作,預計將推動用戶獲取。公司的策略繼續專注於提供卓越服務以提高現有用戶的乘車頻率,並利用第一方數據進行精準廣告投放。憑藉穩固的基礎,Lyft有望擴大市場份額並兌現對股東的承諾。
InvestingPro 洞察
Lyft最近的財務表現與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相符。公司2024年第三季度收入同比增長32%至超過15億美元,與InvestingPro數據顯示的過去十二個月25.41%的強勁收入增長一致。InvestingPro提示進一步支持這一增長軌跡,指出分析師預計本年度銷售將繼續增長。
儘管第三季度報告GAAP淨虧損,但Lyft的財務前景似乎正在改善。InvestingPro提示表明,預計今年淨收入將增長,分析師預測公司今年將實現盈利。這與Lyft預計第四季度調整後EBITDA為1億至1.05億美元的預測相符。
公司對流動性的關注反映在另一個InvestingPro提示中,該提示指出Lyft的資產負債表上現金多於債務。這種財務穩定性對公司繼續投資新產品和合作夥伴關係至關重要,特別是在自動駕駛領域。
Lyft的股票表現值得注意,InvestingPro數據顯示過去三個月價格總回報率達58.59%。這與公司第三季度的積極業績和對第四季度及以後的樂觀展望相符。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro為Lyft提供了12個額外的提示,提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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