Legility(前身以雙重股權結構聞名的公司)公佈了2025財年第二季度財務業績,總收入略有下降至2530萬美元,同比下降2%。儘管收入下降,訂閱收入同比增長9%。公司將全年收入指引調整至1.01億至1.05億美元,同時維持經常性收入和調整後EBITDA的預測不變。在全球市場不確定性中,Legility專注於通過創新解決方案和雲端遷移來增加訂閱收入,瞄準大型消費品公司以提升其供應鏈規劃能力。
要點摘要
- Legility第二季度總收入為2530萬美元,同比下降2%。
- 訂閱收入增長9%,現佔總收入的14.5%。
- 經常性收入和調整後EBITDA指引維持不變,分別為8700萬至8900萬美元和1500萬至1640萬美元。
- 總收入指引調整為1.01億至1.05億美元。
- Legility已重塑品牌,專注於訂閱增長,推出了Decision Command Center和Leah AI平台等新產品。
- 由於美國大選和經濟變化等外部因素,公司正面臨銷售週期延長的挑戰。
- 公司制定了雲端遷移戰略,逐步淘汰本地解決方案,並為客戶提供遷移支持。
公司展望
- Legility對必需品和非可選消費品市場的增長保持樂觀。
- 公司預計其雲端遷移戰略將帶來新的追加銷售機會。
利空因素
- 銷售週期延長,部分項目因人員配置問題和客戶保留現金而延遲。
- 因應當前挑戰,總收入指引略有下調。
利好因素
- 訂閱服務增長,該收入來源增加9%。
- 公司專注於供應鏈規劃的綜合平台解決方案,有利於未來發展。
未達預期之處
- 總收入下降2%,顯示與去年相比略有不足。
問答環節要點
- CEO Alan Dow對客戶未來的支出承諾表示有信心。
- Dow指出與可選消費相關的市場表現疲軟,與公司重點關注領域形成對比。
- Dow強調新功能僅在雲端平台上提供,鼓勵客戶遷移。
Legility(股票代碼:LGTY)在最新的財報電話會議中公佈了2025財年第二季度喜憂參半的財務表現。公司總收入略有下降,但訂閱收入的增長以及經常性收入和調整後EBITDA的穩定前景反映了其業務模式的韌性。儘管當前市場逆風,Legility戰略性轉向創新解決方案和雲端服務,顯示了未來增長的明確方向。通過重塑品牌和剝離非核心業務,Legility正在精簡其重點,專注於最具擴張機會的領域,特別是消費品板塊。公司領導層也認識到當前經濟環境帶來的挑戰,但仍致力於推動訂閱收入增長和利用向雲端服務轉移的長期戰略。
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