智通財經APP獲悉,5月15日,港股譚仔國際(02217)發布2023財年年報。公司在2022年4月1日-2023年3月31日實現營業收入25.95億港元,同比增長14.03%,歸屬母公司淨利潤1.41億港元,同比下降30.55%。二級市場方面,截至15日收盤,譚仔國際上漲0.5%,報2.03港元/股。
此前,譚仔國際方面稱,公司于報告期間的淨利潤減少的主要原因包括,報告期間的首叁個季度,公司在中國香港的業務表現因疫情及相關社交距離措施的影響,故而疲軟無力,加上經濟低迷使消費意欲不振,而且全球通脹導致營運成本上漲;公司在中國香港以外的新地區進行投資時面臨嚴峻的市場環境。
據了解,譚仔國際是市場米線的先行者,旗下譚仔雲南米線以及譚仔叁哥米線兩大品牌均擁有超過26年的曆史。
2022財年,譚仔國際門店總數爲175間,同比淨增加28間。其中,在香港市場淨增加18間,中國內地增加8間,新加坡及日本兩地累計淨增加2間。
2023財年,該公司在中國香港、中國內地、新加坡及日本分別開設20間、12間、6間及2間新餐廳,加強在不同地區及國家的據點。截至3月31日,在全球共有215間餐廳。
值得一提的是,譚仔國際計劃2024財年在全球開設約50間新餐廳,其中內地約30間。至于其他市場,該公司正在關注澳大利亞,澳洲作爲擁有較多的華人地區,亦是譚仔的戰略市場。
而此前的招股書顯示,譚仔國際計劃于2024年3月31日前分別在香港、中國內地、新加坡、日本及澳洲開設約44間、55間、24間、25間及15間新餐廳,且全部新開餐廳均由譚仔國際自主營運。分年份來看,2022-2024財政年,公司分別計劃開店45間、55間、63間。而2022-2023財年,實際開店數量分別爲28間、40間,對比之下,開店數量明顯不及預期。
譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民稱,去年本打算在內地開店鋪,但由于疫情擴散而調整戰略。公司仍然認爲內地市場潛力巨大,會逐步恢複擴張大灣區,未來將是重點發展的市場。本地市場方面,其表示,仍有發展的空間,暫未出現飽和現象。
劉達民表示,今年4、5月開始,被疫情所影響的陰影一路改善,並且有信心未來會更好。成本壓力仍然存在,會繼續留意市場的變化,未來不排除有加價的可能。
劉達民坦言,疫情間店鋪租金維持穩定,惟疫情好轉後,有些店鋪租金有上升,而今年有叁分之一的店鋪需要續租。至于手機應用程序,其表示,會繼續優化,令到顧客體驗更好,同時減少人力壓力。
另外,近幾年來,譚仔國際人均消費穩步提升。具體來看,2019年,顧客人均消費53.5港元,到2021年3月底,顧客人均消費已經上漲至58.4港元,2022年和2023年顧客人均消費又分別上漲至59.7港元、61.5港元。
值得一提的是,香港旅遊發展局此前公布數據顯示,2023年3月訪港旅客總數約245.4萬人次,按月增加約68%;總計首季度訪港旅客量達到441萬人次,恢複到疫情前(2017至2019年)季度平均旅客量約叁成。五一長假期期間,約有60萬名旅客訪港,客量恢複至疫情前六成。
中信證券表示,消費回暖趨勢已基本明確,看好年內消費複蘇的總體表現,判斷演進節奏大體爲從短期的快速修複到漸進回升再到沖高表現。總得來說,消費回暖下,酒旅餐飲板塊進入業績兌現期,譚仔國際後期表現或值得期待。